Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102013
                                             
                                             08.236.940/0001-96 
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
                                         | 
                                        788,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102011
                                             
                                             08.236.940/0001-96 
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119 -0 Fonte 2
                                         | 
                                        1.642,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102010
                                             
                                             01.070.693/0001-51 
                                            M C FELIPE CAMPOS
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119-0 Fonte 2
                                         | 
                                        857,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102032
                                             
                                            
                                            ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
                                         | 
                                        2.048,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102032
                                             
                                            
                                            ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
                                         | 
                                        4.116,67 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102006
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
                                         | 
                                        1.972,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102005
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
                                         | 
                                        8.736,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102045
                                             
                                             08.334.385/0001-35 
                                            COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
                                         | 
                                        74,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102012
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        2.263,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102046
                                             
                                             04.196.645/0001-00 
                                            IMPRENSA NACIONAL
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN  [...]
                                         | 
                                        272,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102014
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        731,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102010
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        495,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102024
                                             
                                             00.000.000/1300-52 
                                            BANCO DO BRASIL SA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
                                         | 
                                        6,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102046
                                             
                                             04.196.645/0001-00 
                                            IMPRENSA NACIONAL
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN  [...]
                                         | 
                                        155,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102046
                                             
                                             04.196.645/0001-00 
                                            IMPRENSA NACIONAL
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN  [...]
                                         | 
                                        155,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE116001
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
                                         | 
                                        25,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE116001
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
                                         | 
                                        2.080,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE117008
                                             
                                             54.800.782/0001-72 
                                            ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de água mineral para as festividades da emancipação politica.
                                         | 
                                        1.040,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE122001
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
                                         | 
                                        50,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE122001
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
                                         | 
                                        4.149,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE122002
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
                                         | 
                                        95,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE122002
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
                                         | 
                                        7.882,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE113001
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
                                         | 
                                        84,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE113001
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
                                         | 
                                        6.965,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE113002
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
                                         | 
                                        84,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE113002
                                             
                                             28.910.694/0001-13 
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
                                         | 
                                        6.965,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102024
                                             
                                             00.000.000/1300-52 
                                            BANCO DO BRASIL SA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102019
                                             
                                             27.225.402/0001-40 
                                            SABRINA PEREIRA DA SILVA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
                                         | 
                                        3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102005
                                             
                                             07.237.730/0001-50 
                                            MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO
                                         | 
                                        10.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE120001
                                             
                                             54.800.782/0001-72 
                                            ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
                                         | 
                                        90,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |