lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
PAGO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
PAGO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha.
PAGO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha.
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
LIQUIDADO 1.007,63
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha.
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 1.822,26
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
PAGO 7,46
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
PAGO 3.101,39
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306002
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
LIQUIDADO 3.108,85
04/04/2025 2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 13,49
04/04/2025 2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 11.875,00
04/04/2025 2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
PAGO 11.875,00
04/04/2025 2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 625,00
04/04/2025 2025NE306001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
PAGO 625,00
04/04/2025 2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
PAGO 625,00
04/04/2025 2025NE306001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 625,00
04/04/2025 2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
PAGO 13,49
04/04/2025 2025NE306001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
PAGO 13,49
04/04/2025 2025NE306001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
PAGO 11.875,00
04/04/2025 2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
PAGO 13,49
04/04/2025 2025NE306001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
PAGO 625,00
04/04/2025 2025NE306001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
PAGO 13,49
04/04/2025 2025NE306001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
PAGO 5.611,31
04/04/2025 2025NE306001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
PAGO 5.611,31
04/04/2025 2025NE306001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 5.611,31

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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