lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
PAGO 977,86
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
PAGO 977,86
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
PAGO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 977,86
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
LIQUIDADO 889,36
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
LIQUIDADO 889,36
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 889,36
14/03/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
LIQUIDADO 889,36
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 889,36
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 889,36
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 688,90
14/03/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 541,64
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
LIQUIDADO 1.198,80
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 977,86
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 976,01
14/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 977,86
14/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
LIQUIDADO 977,86

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