| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
680,83 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
680,83 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
680,83 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
LIQUIDADO |
680,83 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
680,83 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
981,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
981,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
981,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
LIQUIDADO |
981,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
450,29 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
450,29 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
981,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
981,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
LIQUIDADO |
450,29 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
450,29 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
450,29 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
1.559,00 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
873,30 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE203002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
1.007,75 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129006
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
PAGO |
5,46 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129006
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
PAGO |
450,12 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129006
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
|
LIQUIDADO |
455,58 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129004
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
|
PAGO |
9,10 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129004
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
|
PAGO |
749,38 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129004
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
|
LIQUIDADO |
758,48 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129002
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
|
PAGO |
7,55 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129002
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
|
PAGO |
622,31 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE129002
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
|
LIQUIDADO |
629,86 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
311,36 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
311,36 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
233,52 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
311,36 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
233,52 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
233,52 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
233,52 |
|
| 13/03/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
233,52 |
|