lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/02/2025 2025NE102004
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 134,34
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 888,00
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.234,05
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 601,10
19/02/2025 2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
LIQUIDADO 2.350,00
19/02/2025 2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
LIQUIDADO 2.350,00
18/02/2025 2025NE218002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
EMPENHADO 2.002,70
18/02/2025 2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
PAGO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
PAGO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
PAGO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
LIQUIDADO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
LIQUIDADO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
LIQUIDADO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
EMPENHADO 11.782,70
18/02/2025 2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
EMPENHADO 238,19
18/02/2025 2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
EMPENHADO 15.397,09
18/02/2025 2025NE203022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
PAGO 8.866,03
18/02/2025 2025NE203022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
PAGO 8.866,03
18/02/2025 2025NE203022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
LIQUIDADO 8.866,03
18/02/2025 2025NE203022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
LIQUIDADO 8.866,03
18/02/2025 2025NE203019
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
PAGO 135,36

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