| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
2025NE102031
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
PAGO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
LIQUIDADO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
283,37 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes.
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes.
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA
|
02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA
|
02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO
|
PAGO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA
|
02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA
|
02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes.
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes.
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
31.555,77 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102005
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
9.917,43 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
1.057,80 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
1.057,80 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
EMPENHADO |
1.057,80 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
PAGO |
90,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
PAGO |
25,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
442,85 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som.
|
EMPENHADO |
1.258,00 |
|