Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE324003
                                             
                                             04.451.626/0001-75 
                                            PHOSPODONT LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
                                         | 
                                        1.189,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE310003
                                             
                                             49.572.307/0001-56 
                                            SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
                                         | 
                                        1.581,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE317003
                                             
                                             28.988.412/0001-09 
                                            REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor.  CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
                                         | 
                                        94,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE317003
                                             
                                             28.988.412/0001-09 
                                            REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor.  CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
                                         | 
                                        7.800,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE317004
                                             
                                             28.988.412/0001-09 
                                            REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
                                         | 
                                        123,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE317004
                                             
                                             28.988.412/0001-09 
                                            REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
                                         | 
                                        10.144,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306036
                                             
                                             50.414.839/0001-44 
                                            A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
                                         | 
                                        61,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306036
                                             
                                             50.414.839/0001-44 
                                            A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
                                         | 
                                        9.603,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306036
                                             
                                             50.414.839/0001-44 
                                            A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
                                         | 
                                        10.000,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306009
                                             
                                             26.532.868/0001-26 
                                            JOSE FABRICIO DA SILVA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
                                         | 
                                        260,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306008
                                             
                                             26.532.868/0001-26 
                                            JOSE FABRICIO DA SILVA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
                                         | 
                                        4.497,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318002
                                             
                                             28.988.412/0001-09 
                                            REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
                                         | 
                                        54,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318002
                                             
                                             28.988.412/0001-09 
                                            REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
                                         | 
                                        4.504,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306009
                                             
                                             26.532.868/0001-26 
                                            JOSE FABRICIO DA SILVA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
                                         | 
                                        498,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306008
                                             
                                             26.532.868/0001-26 
                                            JOSE FABRICIO DA SILVA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Urbanismo
                                         | 
                                        1.804,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102032
                                             
                                            
                                            ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
                                         | 
                                        1.773,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102006
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            João Matos Galvão Chacon
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de  [...]
                                         | 
                                        40,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102006
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            João Matos Galvão Chacon
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de  [...]
                                         | 
                                        2.662,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318001
                                             
                                             49.572.307/0001-56 
                                            SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
                                         | 
                                        105,11 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318001
                                             
                                             49.572.307/0001-56 
                                            SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
                                         | 
                                        8.654,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102030
                                             
                                             02.558.157/0001-62 
                                            TELEFONICA BRASIL S.A.
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
                                         | 
                                        283,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE203027
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        265,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE203020
                                             
                                             00.000.000/1300-52 
                                            BANCO DO BRASIL SA
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
                                         | 
                                        279,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE203026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        180,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102063
                                             
                                             02.558.157/0001-62 
                                            TELEFONICA BRASIL S.A.
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853034
                                         | 
                                        623,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102047
                                             
                                             02.558.157/0001-62 
                                            TELEFONICA BRASIL S.A.
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
                                         | 
                                        283,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102048
                                             
                                             02.558.157/0001-62 
                                            TELEFONICA BRASIL S.A.
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
                                         | 
                                        608,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE203011
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        33,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE203011
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                        672,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306015
                                             
                                             01.070.693/0001-51 
                                            M C FELIPE CAMPOS
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
                                         | 
                                        376,81 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |