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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2217 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
180,00
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120002
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
990,00
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município
135,00
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
270,00
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
135,00
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município O
90,00
14/02/2025 EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO

Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
72,00
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE203016
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
228,19
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE203015
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
54,81
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE203026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
240,30
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102022
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao “Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade”, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
25.000,00
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102051
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
12,00
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102017
07.830.095/0001-10
R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E ULTIMAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNT [...]
6.500,00
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102037
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
53,74
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE203003
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
53,74
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
56,48
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
1.429,41
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102004
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
451,07
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
1.219,41
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127020
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
626,39
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127016
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
1.070,71
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127018
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
1.187,53
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE102009
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
1.196,57
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127014
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
1.336,34
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127012
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
1.356,80
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127019
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
265,40
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127017
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
299,30
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
320,30
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127011
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
337,90
13/02/2025 EMPENHO: 2025NE127013
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
358,98

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