lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/03/2025 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do tra [...]
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203004
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203004
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
LIQUIDADO 3.911,93
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
PAGO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 1.224,56
19/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 953,48
19/03/2025 2025NE102059
38 - PSF
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 663,37
19/03/2025 2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 189,00
19/03/2025 2025NE102056
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.794,96
19/03/2025 2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
PAGO 349,53
19/03/2025 2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 2.902,86
19/03/2025 2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
PAGO 4.729,35
19/03/2025 2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 4.729,35
19/03/2025 2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
PAGO 1.052,67
19/03/2025 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.052,67
19/03/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.186,55
19/03/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
PAGO 1.186,55
19/03/2025 2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 545,33
19/03/2025 2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
PAGO 545,33
19/03/2025 2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 5.532,88
19/03/2025 2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
PAGO 5.532,88
19/03/2025 2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
LIQUIDADO 5.532,88
19/03/2025 2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 5.532,88
19/03/2025 2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
LIQUIDADO 545,33
19/03/2025 2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 545,33
19/03/2025 2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 72,55
19/03/2025 2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
PAGO 72,55
19/03/2025 2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 72,55
19/03/2025 2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
LIQUIDADO 72,55
19/03/2025 2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 796,95

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