lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/03/2025 2025NE102006
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
PAGO 148,00
19/03/2025 2025NE102006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
PAGO 1.881,20
19/03/2025 2025NE102006
João Matos Galvão Chacon
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
PAGO 1.881,20
19/03/2025 2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 888,00
19/03/2025 2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 134,34
19/03/2025 2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 687,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PAGO 669,86
19/03/2025 2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 669,86
18/03/2025 2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
EMPENHADO 5.527,74
18/03/2025 2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
EMPENHADO 4.559,43
18/03/2025 2025NE318001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
EMPENHADO 1.398,00
18/03/2025 2025NE318001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de Vistoria do Ginásio Maria Helena Celestino da Câmara (Dona Nenem).
EMPENHADO 6.300,00
18/03/2025 2025NE318001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
EMPENHADO 8.759,40
18/03/2025 2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
PAGO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
PAGO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
PAGO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
PAGO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
LIQUIDADO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
LIQUIDADO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
LIQUIDADO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 3.075,62
18/03/2025 2025NE303005
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
LIQUIDADO 3.075,62
18/03/2025 2025NE220002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 2.002,70
18/03/2025 2025NE219002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 2.002,70
18/03/2025 2025NE218002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
LIQUIDADO 2.002,70
18/03/2025 2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
LIQUIDADO 3.070,50
18/03/2025 2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
LIQUIDADO 3.070,50
18/03/2025 2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
LIQUIDADO 3.070,50

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