| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
2025NE102006
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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PAGO |
148,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
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PAGO |
1.881,20 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102006
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
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PAGO |
1.881,20 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
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PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
888,00 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
888,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
134,34 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
687,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
669,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
669,86 |
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| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
669,86 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
|
EMPENHADO |
5.527,74 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
|
EMPENHADO |
4.559,43 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
|
EMPENHADO |
1.398,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de Vistoria do Ginásio Maria Helena Celestino da Câmara (Dona Nenem).
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
EMPENHADO |
8.759,40 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
PAGO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
|
PAGO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
|
LIQUIDADO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE220002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
2.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE219002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
2.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE218002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
2.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
3.070,50 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
3.070,50 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
LIQUIDADO |
3.070,50 |
|