| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
6.296,89 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
6.296,89 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
6.296,89 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
PAGO |
6.296,89 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
PAGO |
331,41 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
331,41 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
PAGO |
331,41 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
6.628,30 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
6.628,30 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
|
LIQUIDADO |
6.628,30 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
|
LIQUIDADO |
6.628,30 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE219001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE219001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE219001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE218001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser realizado o fechamento da quadra de areia e quadrinha
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
11.193,56 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
PAGO |
589,14 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217003
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
11.782,70 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
675,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
675,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
12.825,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
PAGO |
12.825,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
PAGO |
12.825,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
PAGO |
12.825,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE217001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE211001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala da administração e do setor de compras [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE211001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala da administração e do setor de compras [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210006
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210005
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210004
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/03/2025 |
2025NE210001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|