lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/05/2025 2025NE401001
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 198,00
16/05/2025 2025NE401001
WILIANA VIEIRA FAUSTINO
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal.
LIQUIDADO 198,00
15/05/2025 2025NE515002
IRAELMA DANTAS GOMES SOARES
02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Vice-Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante desl [...]
EMPENHADO 3.375,00
15/05/2025 2025NE515001
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante deslocam [...]
EMPENHADO 3.375,00
15/05/2025 2025NE515001
ARTMED COMERCIAL LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos da farmácia básica elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) necessários para o tratamento de diver [...]
EMPENHADO 12.156,10
15/05/2025 2025NE514001
ARTMED COMERCIAL LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
LIQUIDADO 600,00
15/05/2025 2025NE514001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo SPIN DE PLACA: OWE 6983.
LIQUIDADO 600,00
15/05/2025 2025NE514001
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
02 - PODER EXECUTIVO
Inscrição da Vice-Prefeita do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, Sra. Iraelma Dantas Gomes Soares, para participação na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promo [...]
LIQUIDADO 600,00
15/05/2025 2025NE430003
ARTMED COMERCIAL LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MAE TONHA NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIM [...]
LIQUIDADO 24.533,39
15/05/2025 2025NE430002
ARTMED COMERCIAL LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CONSUL [...]
LIQUIDADO 16.932,27
15/05/2025 2025NE430001
ARTMED COMERCIAL LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
LIQUIDADO 12.526,45
15/05/2025 2025NE428007
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CONSUL [...]
LIQUIDADO 21.945,56
15/05/2025 2025NE428006
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no dia D contra a influenza
LIQUIDADO 500,00
15/05/2025 2025NE428003
PHOSPODONT LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MÃE TONHA, REFERENTE AOS DIVERSOS ATENDIMENTOS E DEMANDAS ORIUNDAS DOS ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 907,00
15/05/2025 2025NE428003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
LIQUIDADO 907,00
15/05/2025 2025NE428003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som.
LIQUIDADO 907,00
15/05/2025 2025NE424001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
PAGO 470,80
15/05/2025 2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
PAGO 470,80
15/05/2025 2025NE423001
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grades Niveladoras Hidráulicas com 28 discos, equipadas com mancal de atrito e dimensões de 28x20x3,5, para atender às nec [...]
PAGO 5.279,96
15/05/2025 2025NE423001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para poço artesiano.
PAGO 5.279,96
15/05/2025 2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 5.279,96
15/05/2025 2025NE423001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 5.344,08
15/05/2025 2025NE423001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para poço artesiano.
LIQUIDADO 5.344,08
15/05/2025 2025NE423001
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grades Niveladoras Hidráulicas com 28 discos, equipadas com mancal de atrito e dimensões de 28x20x3,5, para atender às nec [...]
LIQUIDADO 5.344,08
15/05/2025 2025NE422006
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de buffet para atender a Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
PAGO 5.990,00
15/05/2025 2025NE422005
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de buffet para atender a Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
PAGO 2.096,50
15/05/2025 2025NE422002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito Ponte feita com Blocos alvenaria ou traves colocadas de forma espaçada para impedir a passagem de Bovinos, Caprinos e Equinos, na zon [...]
PAGO 7.029,66
15/05/2025 2025NE422002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
PAGO 7.029,66
15/05/2025 2025NE422002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para ser feito Ponte feita com Blocos alvenaria ou traves colocadas de forma espaçada para impedir a passagem de Bovinos, Caprinos e Equinos, na zon [...]
LIQUIDADO 7.115,04
15/05/2025 2025NE422002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
LIQUIDADO 7.115,04
15/05/2025 2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
PAGO 9.024,96
15/05/2025 2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
PAGO 9.024,96
15/05/2025 2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
PAGO 9.024,96
15/05/2025 2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
PAGO 9.024,96
15/05/2025 2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
LIQUIDADO 9.480,00
15/05/2025 2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 4.320,00
15/05/2025 2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
LIQUIDADO 4.320,00
15/05/2025 2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
LIQUIDADO 4.320,00
15/05/2025 2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
LIQUIDADO 9.480,00
15/05/2025 2025NE422001
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
LIQUIDADO 9.480,00
15/05/2025 2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
LIQUIDADO 9.480,00
15/05/2025 2025NE422001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
LIQUIDADO 4.320,00
15/05/2025 2025NE421001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
LIQUIDADO 1.664,39
15/05/2025 2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
LIQUIDADO 14.220,00
15/05/2025 2025NE416002
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
LIQUIDADO 14.220,00
15/05/2025 2025NE416002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
LIQUIDADO 14.220,00
15/05/2025 2025NE416002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
LIQUIDADO 14.220,00
15/05/2025 2025NE416001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
LIQUIDADO 6.696,00
15/05/2025 2025NE416001
COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSIS. SOCIAL - COEGEMAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação relacionada ao pagamento da anuidade do COEGEMAS. Pagamento dar-se pelo IGDSUAS conta 16552-2 Fonte 2.
LIQUIDADO 6.696,00
15/05/2025 2025NE416001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
LIQUIDADO 6.696,00
15/05/2025 2025NE416001
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
LIQUIDADO 6.696,00
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
PAGO 7.675,50
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com prestação de serviço para o veículo MOBI DE PLACA: RQB0C48 CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
PAGO 7.675,50
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o TRATOR 785.
PAGO 7.675,50
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
LIQUIDADO 5.372,00
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com prestação de serviço para o veículo MOBI DE PLACA: RQB0C48 CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
LIQUIDADO 5.372,00
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o TRATOR 785.
LIQUIDADO 5.372,00
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com prestação de serviço para o veículo MOBI DE PLACA: RQB0C48 CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
LIQUIDADO 5.184,00
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
LIQUIDADO 5.184,00
15/05/2025 2025NE415002
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços para o TRATOR 785.
LIQUIDADO 5.184,00

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