| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
PAGO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
PAGO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
PAGO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
932,43 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
208,39 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
10.260,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
10.260,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
540,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE122003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
PAGO |
7.125,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE121001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veículo SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A.
|
PAGO |
68,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de locação de estrutura para o evento do dia 19/01/2024 em comemoração ao aniversário da cidade de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
PAGO |
68,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para visita institucional do arcebispo metropolitano.
|
PAGO |
68,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para visita institucional do arcebispo metropolitano.
|
PAGO |
1.292,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de locação de estrutura para o evento do dia 19/01/2024 em comemoração ao aniversário da cidade de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
PAGO |
1.292,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veículo SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A.
|
PAGO |
1.292,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veículo SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A.
|
LIQUIDADO |
1.360,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para visita institucional do arcebispo metropolitano.
|
LIQUIDADO |
1.360,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de locação de estrutura para o evento do dia 19/01/2024 em comemoração ao aniversário da cidade de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
LIQUIDADO |
1.360,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113003
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
10.260,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
10.260,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113003
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
PAGO |
540,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113003
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
PAGO |
625,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo DURASTAR 4400 DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
625,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo DURASTAR 4400 DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
11.875,00 |
|