lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/02/2025 2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 11.875,00
19/02/2025 2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 625,00
19/02/2025 2025NE113001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
PAGO 625,00
19/02/2025 2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
LIQUIDADO 12.500,00
19/02/2025 2025NE113001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo DURASTAR 4400 DE PLACA: QGI 6700
LIQUIDADO 12.500,00
19/02/2025 2025NE113001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
LIQUIDADO 12.500,00
19/02/2025 2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 12.500,00
19/02/2025 2025NE110001
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição de SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 – Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ca [...]
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE110001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE110001
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição de SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 – Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ca [...]
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE110001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE110001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE110001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE110001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE110001
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição de SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 – Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ca [...]
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE110001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE103001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
PAGO 7.695,00
19/02/2025 2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE103001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
PAGO 405,00
19/02/2025 2025NE103001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
LIQUIDADO 8.100,00
19/02/2025 2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 953,48
19/02/2025 2025NE102059
38 - PSF
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 394,57
19/02/2025 2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 212,62
19/02/2025 2025NE102057
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 433,98
19/02/2025 2025NE102055
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.794,96
19/02/2025 2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
PAGO 160,83
19/02/2025 2025NE102050
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 3.860,90
19/02/2025 2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.512,78
19/02/2025 2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 4.729,35
19/02/2025 2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
PAGO 4.729,35
19/02/2025 2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
PAGO 1.052,67
19/02/2025 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 1.052,67
19/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
PAGO 605,68
19/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 605,68
19/02/2025 2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
PAGO 520,03
19/02/2025 2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 520,03
19/02/2025 2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 520,03
19/02/2025 2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
LIQUIDADO 520,03
19/02/2025 2025NE102031
FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
PAGO 72,10
19/02/2025 2025NE102031
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
PAGO 72,10
19/02/2025 2025NE102031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
PAGO 72,10
19/02/2025 2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 113,85
19/02/2025 2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
PAGO 113,85
19/02/2025 2025NE102029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
PAGO 113,85
19/02/2025 2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 956,32
19/02/2025 2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
PAGO 956,32
19/02/2025 2025NE102029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
PAGO 956,32
19/02/2025 2025NE102026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
PAGO 942,65
19/02/2025 2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 942,65
19/02/2025 2025NE102026
CIM/AMLAP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
PAGO 942,65
19/02/2025 2025NE102026
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
PAGO 942,65
19/02/2025 2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 72,10

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa