| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
625,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo DURASTAR 4400 DE PLACA: QGI 6700
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE113001
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição de SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ca [...]
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição de SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ca [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com a aquisição de SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Ca [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE110001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
|
PAGO |
7.695,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VOLVO/VM 220 de placa: OWG 5C31.
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
953,48 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102059
38 - PSF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
394,57 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
212,62 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102057
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
433,98 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102055
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.794,96 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
PAGO |
160,83 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102050
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
3.860,90 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.512,78 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
4.729,35 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
PAGO |
4.729,35 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
|
PAGO |
1.052,67 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.052,67 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
605,68 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
605,68 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
520,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
520,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
520,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
520,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102031
FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
72,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102031
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
72,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
72,10 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
113,85 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
113,85 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
113,85 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
956,32 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
956,32 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
956,32 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
942,65 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
942,65 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102026
CIM/AMLAP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
|
PAGO |
942,65 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102026
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
942,65 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
72,10 |
|