| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades do Escritório Administrativo locado para atendimento das demandas da Prefeitura [...]
|
PAGO |
3.149,78 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social para atender a necessidade do cadastro único [...]
|
PAGO |
3.149,78 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de [...]
|
PAGO |
3.149,78 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
PAGO |
3.149,78 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
3.149,78 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
PAGO |
3.149,78 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC-6983
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades do Escritório Administrativo locado para atendimento das demandas da Prefeitura [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social para atender a necessidade do cadastro único [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
LIQUIDADO |
3.157,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
24 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
PAGO |
5.869,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
24 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE401002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
5.883,45 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
PAGO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
PAGO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
BOLSA EMPREGO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
|
PAGO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
|
LIQUIDADO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
BOLSA EMPREGO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
|
LIQUIDADO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE203011
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
LIQUIDADO |
23.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102022
AMBIENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa de arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, o [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508003
ANTONIO COSTA RIBEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 Antônio Costa Ribeiro.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Márcio Aciole Pires.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
Luciana Carla Mendes Pires
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Luciana Carla Mendes Pires.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
Virgínia Karla do Nascimento Pereira Lisboa
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Virgínia Karla do N. Pereira Lisboa.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de brindes a serem distribuídos em evento comemorativo ao Dia das Mães, no município de Caiçara doRio do Vento/RN
|
EMPENHADO |
16.250,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Antônio Costa Ribeiro.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE408002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus para atender as necessidades do TRATOR 785.
|
PAGO |
10.690,16 |
|