| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
2025NE306022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
PAGO |
530,03 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
LIQUIDADO |
530,03 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306021
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
PAGO |
1.583,58 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306021
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
LIQUIDADO |
1.583,58 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
PAGO |
1.389,53 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306019
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
PAGO |
1.389,53 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306019
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
LIQUIDADO |
1.389,53 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.389,53 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
PAGO |
611,85 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306018
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
611,85 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
611,85 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306018
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
611,85 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
PAGO |
1.404,46 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
PAGO |
1.404,46 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
PAGO |
117,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
LIQUIDADO |
1.404,46 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,46 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
600,80 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
PAGO |
600,80 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
600,80 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
600,80 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
PAGO |
1.331,58 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306015
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
PAGO |
1.331,58 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,58 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306015
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
1.331,58 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306014
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
108,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
|
PAGO |
108,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
|
PAGO |
108,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306014
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306014
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
PAGO |
909,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
PAGO |
909,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
PAGO |
909,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
|
LIQUIDADO |
909,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
909,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306013
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
LIQUIDADO |
909,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
PAGO |
234,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
PAGO |
171,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
|
PAGO |
234,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
|
PAGO |
171,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306012
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
|
PAGO |
216,00 |
|
| 14/04/2025 |
2025NE306011
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119-0 FONTE 1 PCF
|
PAGO |
216,00 |
|