Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306010
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
                                         | 
                                         755,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306014
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1  [...]
                                         | 
                                         742,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306008
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             
                                            Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
                                         | 
                                         983,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306005
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
                                         | 
                                         1.052,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306005
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
                                         | 
                                         1.019,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306004
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
                                         | 
                                         1.822,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306002
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
                                         | 
                                         3.108,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306001
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
                                         | 
                                         5.624,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306014
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
                                         | 
                                         3.108,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306007
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
                                         | 
                                         2.480,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306004
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
                                         | 
                                         1.007,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306006
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
                                         | 
                                         1.688,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306007
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa referente a aquisição de material pedagógico destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos.
                                         | 
                                         1.847,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306008
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
                                         | 
                                         3.925,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306009
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
                                         | 
                                         1.271,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306007
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
                                         | 
                                         3.918,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306006
                                             
                                            POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
                                         | 
                                         6.602,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE402001
                                             
                                            CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Referente a pagamento de taxa de vistoria em ginásio esportivo do município de Caiçara do Rio do Vento/RN
                                         | 
                                         401,96 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE401033
                                             
                                            18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
                                         | 
                                         1.648,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE401032
                                             
                                            33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
                                         | 
                                         1.012,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE312001
                                             
                                            F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
                                         | 
                                         15.518,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306016
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
                                         | 
                                         1.452,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306006
                                             
                                            G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             
                                            Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
                                         | 
                                         1.371,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE306001
                                             
                                            RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
                                         | 
                                         9.045,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE303001
                                             
                                            MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais de Caiçara do Rio do Vento/RN
                                         | 
                                         800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE203028
                                             
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                         | 
                                        04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                         | 
                                         264,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102009
                                             
                                            34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
                                         | 
                                        02 - PODER EXECUTIVO                                             
                                            VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
                                         | 
                                         500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE312001
                                             
                                            AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             
                                            Solicito despesa com a  aquisição do veículo tipo Minibus Executivo com acessibilidade para transporte sanitário, adaptados para cadeirantes, destinado à Secretaria Municipal de Sa [...]
                                         | 
                                         304.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE312002
                                             
                                            AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             
                                            Solicito despesa com a  aquisição do veículo tipo Minibus Executivo com acessibilidade para transporte sanitário, adaptados para cadeirantes, destinado à Secretaria Municipal de Sa [...]
                                         | 
                                         53.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE328001
                                             
                                            1022 - QUALIFAR-SUS / CONTRATO
                                         | 
                                        03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             
                                            PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
                                         | 
                                         3.310,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |