lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/03/2025 2025NE227009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
PAGO 81,98
26/03/2025 2025NE227009
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
PAGO 6.749,72
26/03/2025 2025NE227009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
PAGO 6.749,72
26/03/2025 2025NE227009
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
LIQUIDADO 6.831,70
26/03/2025 2025NE227009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
LIQUIDADO 6.831,70
26/03/2025 2025NE227006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
PAGO 1.456,05
26/03/2025 2025NE227006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
PAGO 17,68
26/03/2025 2025NE227006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
PAGO 17,68
26/03/2025 2025NE227006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
PAGO 1.456,05
26/03/2025 2025NE227006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
LIQUIDADO 1.473,73
26/03/2025 2025NE227006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
LIQUIDADO 1.473,73
26/03/2025 2025NE227003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
PAGO 36,97
26/03/2025 2025NE227003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
PAGO 3.044,13
26/03/2025 2025NE227003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
PAGO 3.044,13
26/03/2025 2025NE227003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
PAGO 36,97
26/03/2025 2025NE227003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
LIQUIDADO 3.081,10
26/03/2025 2025NE227003
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
LIQUIDADO 3.081,10
26/03/2025 2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 11.759,80
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
PAGO 11.759,80
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
PAGO 11.759,80
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
PAGO 11.759,80
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
PAGO 11.759,80
26/03/2025 2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 20.329,70
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
PAGO 20.329,70
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
PAGO 20.329,70
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
PAGO 20.329,70
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
PAGO 20.329,70
26/03/2025 2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 31.928,60
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
PAGO 31.928,60
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
PAGO 31.928,60
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
PAGO 31.928,60
26/03/2025 2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
PAGO 31.928,60
26/03/2025 2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
PAGO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
PAGO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
PAGO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
PAGO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
PAGO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
PAGO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
LIQUIDADO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
LIQUIDADO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
LIQUIDADO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
LIQUIDADO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
LIQUIDADO 41,41
26/03/2025 2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
LIQUIDADO 50,76
26/03/2025 2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 41,41
25/03/2025 2025NE325001
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
EMPENHADO 14.175,07
25/03/2025 2025NE310001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de kits escolares para docentes e alunos da rede municipal de ensino de Caiçara do Rio do Vento/RN.
LIQUIDADO 100.549,50
25/03/2025 2025NE310001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
LIQUIDADO 100.549,50
25/03/2025 2025NE303004
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
PAGO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
CIM/AMLAP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
PAGO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
PAGO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
62 - CRAS COMISSIONADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
PAGO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE BOMBEIRO - CARGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
PAGO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
PAGO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
CIM/AMLAP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR - CIM AMLAP.
LIQUIDADO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE BOMBEIRO - CARGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
LIQUIDADO 53,74
25/03/2025 2025NE303004
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
LIQUIDADO 53,74

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