| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
2025NE102042
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
72,15 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102042
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
72,15 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102042
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
72,15 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102042
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
72,15 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
16.589,22 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
16.589,22 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
16.589,22 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
16.589,22 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação se refere ao con [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas repartições
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas repartições
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102012
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324008
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
EMPENHADO |
7.256,94 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324007
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos da farmácia básica elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) necessários para o tratamento de diver [...]
|
EMPENHADO |
15.593,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324006
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe tonha na assistência aos pacientes que buscam atendim [...]
|
EMPENHADO |
4.494,70 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324005
DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito prestação de serviço para revitalização e modernização do sistema de iluminação pública na Rua José Henrique (continuação).
|
EMPENHADO |
57.955,78 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324005
ARTMED COMERCIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos psicotrópicos básicos que compõem a farmácia básica, elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) nece [...]
|
EMPENHADO |
4.713,00 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324004
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
|
EMPENHADO |
311,44 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324004
DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito prestação de serviço para revitalização e modernização do sistema de iluminação pública na Rua Francisco Canindé Avelino.
|
EMPENHADO |
51.497,21 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324003
DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito prestação de serviço para revitalização e modernização do sistema de iluminação pública na Rua Vereador Romão Gomes.
|
EMPENHADO |
48.699,04 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324003
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
|
EMPENHADO |
1.204,00 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324002
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos psicotrópicos básicos que compõem a farmácia básica, elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) nece [...]
|
EMPENHADO |
5.271,60 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324002
DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito prestação de serviço para revitalização e modernização do sistema de iluminação pública na Rua Vereador Aldo Fernandes.
|
EMPENHADO |
15.969,18 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos da farmácia básica elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) necessários para o tratamento de diver [...]
|
EMPENHADO |
5.762,94 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE324001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito material de construção para reparos e revitalizações destinado a atender as necessidades das ruas e canteiros de Caiçara do Rio do Vento/RN.
|
EMPENHADO |
9.795,85 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
132,85 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
PAGO |
10.938,08 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
PAGO |
10.938,08 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
10.938,08 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
PAGO |
132,85 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
PAGO |
132,85 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
11.070,93 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
LIQUIDADO |
11.070,93 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
11.070,93 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
PAGO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
|
PAGO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
PAGO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
PAGO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
PAGO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
LIQUIDADO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
LIQUIDADO |
54.519,30 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
LIQUIDADO |
54.519,30 |
|