| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
105,67 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
133,84 |
|
| 28/02/2025 |
2025NE102003
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
|
PAGO |
105,67 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.459,25 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
|
EMPENHADO |
278,30 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.473,41 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
EMPENHADO |
299,09 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227012
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
EMPENHADO |
883,87 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.598,48 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
EMPENHADO |
322,10 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
EMPENHADO |
1.711,30 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227010
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
EMPENHADO |
286,69 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
1.448,33 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
EMPENHADO |
6.831,70 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227009
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
350,66 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
EMPENHADO |
3.235,10 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.110,84 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.038,26 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
EMPENHADO |
2.340,78 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
EMPENHADO |
1.473,73 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.042,67 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227005
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.049,43 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
EMPENHADO |
1.676,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
EMPENHADO |
481,71 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.338,77 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
EMPENHADO |
3.081,10 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227003
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.400,86 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.162,80 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
EMPENHADO |
3.777,90 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
EMPENHADO |
901,44 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
EMPENHADO |
11.070,93 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.838,77 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203028
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
PAGO |
10.632,87 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203028
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
10.632,87 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203028
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
10.632,87 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203028
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
LIQUIDADO |
10.632,87 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203027
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203027
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203027
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203027
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
10.727,91 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203026
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
10.727,91 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
11.520,27 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203026
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
11.520,27 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.951,10 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203025
39 - PSB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.951,10 |
|