lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/02/2025 2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203006
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203006
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203006
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
LIQUIDADO 1.596,80
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
PAGO 7.061,30
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
JOSE FABRICIO DA SILVA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE203001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
LIQUIDADO 7.865,00
27/02/2025 2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 6.647,37
27/02/2025 2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 9.530,94
27/02/2025 2025NE102059
38 - PSF
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 19.232,67
27/02/2025 2025NE102059
38 - PSF
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 24.309,24
27/02/2025 2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 9.756,00
27/02/2025 2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 9.945,00
27/02/2025 2025NE102056
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 15.002,42
27/02/2025 2025NE102056
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 18.261,88
27/02/2025 2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
PAGO 4.206,47
27/02/2025 2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
LIQUIDADO 4.556,00
27/02/2025 2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 42.825,25
27/02/2025 2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 45.728,11
27/02/2025 2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 45.535,09
27/02/2025 2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
PAGO 45.535,09
27/02/2025 2025NE102048
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
LIQUIDADO 63.559,43
27/02/2025 2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 63.559,43
27/02/2025 2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
PAGO 7.508,23
27/02/2025 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 7.508,23
27/02/2025 2025NE102047
TELEFONICA BRASIL S.A.
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
LIQUIDADO 11.437,20
27/02/2025 2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 11.437,20
27/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
PAGO 155,68
27/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
PAGO 11.400,10
27/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 11.400,10
27/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 155,68
27/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
PAGO 233,52
27/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
PAGO 233,52
27/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 155,68
27/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 14.365,00
27/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
LIQUIDADO 155,68
27/02/2025 2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
LIQUIDADO 233,52
27/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
LIQUIDADO 233,52
27/02/2025 2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
LIQUIDADO 14.365,00
27/02/2025 2025NE102029
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
PAGO 12.169,05

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