Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                62 - CRAS COMISSIONADOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
                                             | 
                                            2.100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303006 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                61 - SCFV COMISSIONADOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
                                             | 
                                            2.100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303008 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
                                             | 
                                            9.610,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303008 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
                                             | 
                                            90.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                42 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
                                             | 
                                            41.900,77 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303012 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE
                                             | 
                                            783,82 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303006 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
                                             | 
                                            28.229,94 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303005 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
                                             | 
                                            90,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
                                                 
                                                DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
                                             | 
                                            540,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
                                             | 
                                            9.996,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
                                             | 
                                            2.350,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
                                             | 
                                            4.237,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
                                             | 
                                            10.275,20 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS  LTDA
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
                                             | 
                                            6.628,30 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228004 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
                                             | 
                                            3.879,20 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228003 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
                                             | 
                                            1.647,96 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
                                             | 
                                            2.079,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
                                                 
                                                F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
                                             | 
                                            2.105,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227006 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
                                             | 
                                            1.473,73 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227012 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
                                             | 
                                            883,87 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227006 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
                                             | 
                                            1.042,67 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227008 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
                                             | 
                                            1.110,84 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227002 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
                                             | 
                                            1.162,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227004 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
                                             | 
                                            1.338,77 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227012 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
                                             | 
                                            1.598,48 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227007 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
                                             | 
                                            2.340,78 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227010 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS  [...]
                                             | 
                                            1.448,33 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227016 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
                                             | 
                                            1.459,25 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227014 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
                                             | 
                                            1.473,41 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE227001 - DATA: 27/02/2025
                                                 
                                                REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
                                             | 
                                            11.070,93 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |