Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119-0 FONTE 1 PCF
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756,32 |
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EMPENHO: 2025NE306019 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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1.389,53 |
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EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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400,00 |
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EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Urbanismo
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1.804,64 |
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EMPENHO: 2025NE306010 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
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1.044,00 |
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EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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487,95 |
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EMPENHO: 2025NE306017 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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1.404,46 |
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EMPENHO: 2025NE306025 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 766. CONTA: 17 [...]
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6.919,50 |
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EMPENHO: 2025NE306026 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da Unidade Mista Mãe Tonha
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9.719,80 |
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EMPENHO: 2025NE306027 - DATA: 06/03/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal de Saúde.
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5.438,00 |
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EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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371,50 |
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EMPENHO: 2025NE306018 - DATA: 06/03/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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3.302,00 |
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EMPENHO: 2025NE306019 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
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214,32 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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486,86 |
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EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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503,07 |
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EMPENHO: 2025NE306009 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
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755,60 |
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EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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959,56 |
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EMPENHO: 2025NE306014 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
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742,80 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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640,00 |
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EMPENHO: 2025NE306010 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
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755,48 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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1.056,73 |
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EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
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256,80 |
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EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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877,49 |
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EMPENHO: 2025NE306021 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
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1.583,58 |
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EMPENHO: 2025NE306009 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
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1.271,70 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.371,90 |
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EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
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28.766,35 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
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162,00 |
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EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a gêneros alimentícios destinados a atender as UBS (Unidade Básica de Saúde). Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde [...]
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2.451,70 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
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829,15 |
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