Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203024 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
                                             | 
                                            14.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW -7J66; AMB FIAT [...]
                                             | 
                                            31.787,88 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
                                             | 
                                            412,45 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203018 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                53 - CRAS PSB - CONTRATO
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
                                             | 
                                            1.447,13 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
                                             | 
                                            172,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
                                             | 
                                            54,81 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL SA
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
                                             | 
                                            3.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
                                             | 
                                            1.718,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições.
                                             | 
                                            626,67 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
                                             | 
                                            314,01 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
                                             | 
                                            13.384,99 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
                                             | 
                                            5.933,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
                                             | 
                                            1.559,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
                                             | 
                                            1.626,33 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203025 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
                                             | 
                                            1.783,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
                                             | 
                                            11.354,78 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
                                             | 
                                            876,45 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
                                             | 
                                            977,86 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                             | 
                                            228,19 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203026 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
                                             | 
                                            04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                                 
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO  ESPECIALIZADA (COSERN)
                                             | 
                                            3.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203019 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
                                             | 
                                            40,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                JOSE FABRICIO DA SILVA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
                                             | 
                                            350,36 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
                                             | 
                                            21.994,51 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
                                             | 
                                            130.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
                                             | 
                                            17.990,70 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
                                             | 
                                            2.254,35 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
                                             | 
                                            03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
                                             | 
                                            4.492,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
                                             | 
                                            263,09 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                A AMARO F DA SILVA
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
                                             | 
                                            10.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
                                                 
                                                M C FELIPE CAMPOS
                                             | 
                                            02 - PODER EXECUTIVO
                                                 
                                                 
                                                Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
                                             | 
                                            287,31 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |