lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18336 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/03/2025 2025NE102014
FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a contratação de pessoa jurídica para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de informática, para atender as demandas do municípi [...]
LIQUIDADO 74,00
21/03/2025 2025NE102014
FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na locação de impressoras/multifuncional, para atender as demandas das Secretarias e suas unidades administrativas no município de Caiçara do R [...]
LIQUIDADO 74,00
21/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
LIQUIDADO 74,00
21/03/2025 2025NE102014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
LIQUIDADO 74,00
21/03/2025 2025NE102014
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
LIQUIDADO 74,00
20/03/2025 2025NE320015
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Ensino de jove [...]
EMPENHADO 658,50
20/03/2025 2025NE320014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Ensino de jove [...]
EMPENHADO 208,40
20/03/2025 2025NE320013
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Ensino de jove [...]
EMPENHADO 116,93
20/03/2025 2025NE320012
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
EMPENHADO 1.359,50
20/03/2025 2025NE320011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
EMPENHADO 684,80
20/03/2025 2025NE320010
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
EMPENHADO 283,52
20/03/2025 2025NE320009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
EMPENHADO 3.812,10
20/03/2025 2025NE320008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
EMPENHADO 2.507,80
20/03/2025 2025NE320007
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
EMPENHADO 1.613,08
20/03/2025 2025NE320006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
EMPENHADO 1.627,30
20/03/2025 2025NE320005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
EMPENHADO 1.033,52
20/03/2025 2025NE320004
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
EMPENHADO 412,69
20/03/2025 2025NE320003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
EMPENHADO 1.552,00
20/03/2025 2025NE320003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
EMPENHADO 3.014,20
20/03/2025 2025NE320002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
EMPENHADO 2.644,20
20/03/2025 2025NE320002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
EMPENHADO 873,86
20/03/2025 2025NE320001
M C FELIPE CAMPOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
EMPENHADO 1.214,38
20/03/2025 2025NE320001
M C FELIPE CAMPOS
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
EMPENHADO 708,63
20/03/2025 2025NE228004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
PAGO 46,55
20/03/2025 2025NE228004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
PAGO 3.832,65
20/03/2025 2025NE228004
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
LIQUIDADO 3.879,20
20/03/2025 2025NE228003
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
PAGO 19,77
20/03/2025 2025NE228003
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
PAGO 1.628,19
20/03/2025 2025NE228003
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
LIQUIDADO 1.647,96
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
PAGO 2.321,80
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
PAGO 123,30
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
PAGO 123,30
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
PAGO 123,30
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
PAGO 2.321,80
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
PAGO 2.321,80
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
PAGO 10.151,90
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
PAGO 10.151,90
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
PAGO 28,20
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
PAGO 28,20
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
PAGO 28,20
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
PAGO 10.151,90
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
PAGO 25,26
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
PAGO 25,26
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
PAGO 2.080,14
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
PAGO 2.080,14
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
PAGO 2.080,14
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
PAGO 25,26
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
LIQUIDADO 10.275,20
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
LIQUIDADO 10.275,20
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
LIQUIDADO 10.275,20
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
LIQUIDADO 2.350,00
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
LIQUIDADO 2.350,00
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
LIQUIDADO 2.105,40
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
LIQUIDADO 2.350,00
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
LIQUIDADO 2.105,40
20/03/2025 2025NE228002
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
LIQUIDADO 2.105,40
20/03/2025 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
PAGO 119,95
20/03/2025 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
PAGO 9.876,05
20/03/2025 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
PAGO 9.876,05
20/03/2025 2025NE228001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
PAGO 50,85

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa